ponkao
次は⑫年末調整による不足税額だ。

0127
okutankao

には何を書けばいいの?


ponkao
年末調整により、所得税の不足額を徴収した時、
この⑫欄にその金額を記入するよ。

okutankao

じゃあ⑬はその逆なのかな?


ponkao 
そうだね。⑬年末調整による超過税額は、所得税の過納額を
充当、または、還付した時に、その金額を記入するんだ。

okutankao

ん?は還付した金額だから、マイナスを付けないといけないんじゃないの?
-1,000円みたいに。

ponkao
⑬欄の前に▲がついているでしょ。
これはマイナスを意味する記号なんだよ。

okutankao

そうなのか。初めて見たな。


ponkao
そして、税額欄の合計を⑭本税欄に記入するよ。


okutankao

⑫と⑬の年末調整に関する欄は、何月の所得税徴収高計算書(納付書)に
書いたらいいの?

ponkao
⑫、⑬欄は、その月に精算をした金額を記入することになっている。
だから、基本的には清算した月に記入する。

okutankao

12月なら12月に、1月なら1月に記入するんだね。


ponkao
仮に12月に清算した場合に、12月中に精算しきれず、
翌年1月や2月に繰り越して精算をするような場合には、
精算をした1月や2月の所得税徴収高計算書(納付書)で
    その金額を記入することになるよ。

okutankao

なるほど。じゃあ、納税額と⑬年末調整による超過税額を比べた時に、
⑬年末調整による超過税額の方が大きくて納税する金額が発生しない時は
どうなるの?

ponkao
⑦と⑪の合計が50,000円で、⑬が100,000円である場合は、
⑬には50,000円と記入して⑭本税は0円と記入するよ。

okutankao

本税が0円でも、所得税徴収高計算書(納付書)は提出するんだったね。
⇒納付金額が0円の時、納付書はどこへ提出すればいい?
⑬の残りの50,000円はどうなるの?

ponkao
翌月の所得税徴収高計算書(納付書)で繰り越しすればいいよ。